目錄
第一部分中共沅江市委網(wǎng)信辦概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分附件
第一部分
中共沅江市委網(wǎng)信辦概況
一、部門職責
內(nèi)容涉密
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設(shè)置情況:
市委網(wǎng)信辦為市委網(wǎng)信委的辦事機構(gòu),作為市委工作機關(guān),對外加掛市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子,承擔市委網(wǎng)信委日常事務(wù)工作。網(wǎng)信辦為正科級行政單位,內(nèi)設(shè)綜合股、網(wǎng)絡(luò)宣傳評論股、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法股。
(二)人員情況:
網(wǎng)信辦共有6個行政編制,主任1名,副主任2名,正股級職數(shù)3名,2020年底有機關(guān)干部6名。
第二部分
部門決算表(見附件)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計102.46萬元。與上年相比,增加43.41萬元,增長73.51%,主要是因為人員增加4名,增加全市網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理專項15萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計102.46萬元,其中:財政撥款收入102.46萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計92.98萬元,其中:基本支出49.80萬元,占53.56%;項目支出43.18萬元,占46.44%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計102.46萬元。與上年相比,增加43.41萬元,增長73.51%,主要是因為人員增加4名,增加全市網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理專項15萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度收、支總計102.46萬元。與上年相比,增加43.41萬元,增長73.51%,主要是因為人員增加4名,增加全市網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理專項15萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出102.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出100.92萬元,占98.50%;住房保障支出(類)支出1.54萬元,占1.50%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為59.05萬元,支出決算數(shù)為92.98萬元,完成年初預算的157%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出。
年初預算為57.51萬元,支出決算為91.44萬元,完成年初預算的159%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:主要是因為人員增加4名,增加全市網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理專項15萬元。
2、住房保障支出。
年初預算為1.54萬元,支出決算為1.54萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出49.80萬元,其中:人員經(jīng)費41.02萬元,占基本支出的82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經(jīng)費8.78萬元,占基本支出的18%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.94萬元,支出決算為0.94萬元,完成預算的100%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
公務(wù)接待費支出預算為0.94萬元,支出決算為0.94萬元,完成預算的100%,收支平衡。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0.94萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、公務(wù)接待費支出決算為0.94萬元,全年共接待來訪團組XX個、來賓240人次,主要是上級媒體來本單位發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.78萬元,比年初預算數(shù)持平。
十、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分
附件:中共沅江市委網(wǎng)信辦2020年度部門決算.xls
來源:中共沅江市委網(wǎng)信辦
編輯:黃正波