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中共沅江市委宣傳部2019年部門決算說明

來源:沅江新聞網 編輯:redcloud 2020-12-29 15:17:16

第一部分 中共沅江市委宣傳部單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 中共沅江市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出預算執(zhí)行情況分析

二、年末結轉和結余情況。

三、其他重要事項

第三部分 中共沅江市委宣傳部2019年度主要事業(yè)成效

第四部分 中共沅江市委宣傳部2019年度部門決算等財務工作開展情況

第五部分 中共沅江市委宣傳部2019年度部門決算表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

第六部分名詞解釋

第一部分

中共沅江市委宣傳部概況:中共沅江市委宣傳部是市委工作機關,為正科級行政單位。市委宣傳部現有工作人員17人,行政編12人,事業(yè)編4人,工勤編1人,退休人員12人。

一、主要職能

中共沅江市委宣傳部系市委主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門,屬黨政機關。根據編委核定,我部內設科室6個,設辦公室、意識形態(tài)和理論組、宣傳文化組、新聞通訊組、文明創(chuàng)建組、新聞出版和版權組,1個全額撥款事業(yè)單位宣傳教育中心,主要職能職責:

1.根據省委宣傳部和市委的部署,制定全市宣傳思想文化工作規(guī)劃和措施,統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法治建設,協調指導全市各單位的宣傳思想文化工作。

2.統籌協調全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央和省委、市委關于意識形態(tài)工作決策部署,組織協調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。

3.統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作。為市委常委理論學習中心組學習和全市科級單位黨委(黨組、工委)理論學習中心組學習提供有關服務,組織實施理論宣講活動等。

4.負責規(guī)劃部署全局性的思想政治工作任務,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調市直各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。

6.擬訂全市新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實,管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規(guī)劃和指導協調新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內容和質量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。

7.從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。

8.統籌指導協調推動全市精神文化產品的創(chuàng)作和生產,協調組織中華優(yōu)秀傳統文化傳承發(fā)展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

9.負責管理全市電影行政事務,指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,指導協調全市性重大電影活動,組織開展電影交流與合作。

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)政革發(fā)展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化(體育)事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導協調國有文化資產監(jiān)管工作。承擔市文化體制改革專項小組日常工作。

11.統籌指導全市輿情信息工作,組織協調開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統籌協調全市對外宣傳工作,擬訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導對外文化交流工作。

13.統籌協調組織開展全市新聞發(fā)布工作,承擔市委新聞發(fā)布有關組織協調工作,負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作,指導協調市直各部門的新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂重大問題對外宣傳口徑。

14.負責組織開展全市新聞領域對外交流與合作,會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。

15.負責落實中央和省、市精神文明建設指導委員會工作部署,擬訂全市精神文明建設工作規(guī)劃并組織實施。

16.負責組織開展全市宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

17.對市互聯網信息辦公室互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施政策指導。

18.完成市委、市精神文明建設指導委員會交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共沅江市委宣傳部部門決算只有部機關本級決算。

第二部分 中共沅江市委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、收入支出預算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預算安排情況

2019年,本部門年初預算收入431萬元,比上年增減129萬元,增長(下降)42.55%,增減變化的主要原因是:加強了年初預算編制的準確性。其中:一般公共預算財政撥款收入年初預算393萬元,比上年增減91萬元;政府性基金預算財政撥款收入年初預算29萬元,比上年增減29萬元;上級補助收入年初預算0萬元,比上年增減0萬元;事業(yè)收入年初預算0萬元,比上年增減0萬元;經營收入年初預算收入0萬元,比上年增減0萬元;附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元,比上年增減0萬元;其他收入年初預算收入8萬元,比上年增減8萬元。

2019年,本部門年初預算支出520萬元,比上年增減217萬元,增長(下降)71.92%,增減變化的主要原因是:加強了年初預算編制的準確性。其中:基本支出年初預算219萬元,比上年增減43萬元,增長(下降)0%;項目支出年初預算301萬元,比上年增減175萬元,增長(下降)100%。

(二)收入支出預算執(zhí)行情況

2019年收入實際完成431萬元,比上年增減-134萬元,增長(下降)-23.7%。主要原因是:財政撥款減少。其中:一般公共預算財政撥款收入完成393萬元,比上年-152萬元,增長(下降)0%,變化的主要原因是:財政撥款減少;政府性基金財政撥款收入完成29萬元,比上年29萬元,增長(下降)0%;上級補助收入完成0萬元,比上年0萬元;事業(yè)收入完成0萬元,比上年0萬元,增長(下降)0%;經營收入完成0萬元,比上年0萬元,增長(下降)0%;附屬單位上繳收入完成0萬元,比上年0萬元;其他收入完成8萬元,比上年-11萬元,增長(下降)-56.11%,變化的主要原因是:其他收入減少。

2019年,本部門支出520萬元,比上年增減-44萬元,增長(下降)-7.86%。其中:基本支出完成219萬元,比上年增減-19萬元,增長(下降)-7.99%。項目支出301萬元,比上年增減-25萬元,增長(下降)-7.77%。人員經費完成183萬元,比上年增減-19萬元,增長(下降)-9.33%;公用經費完成35萬元,比上年增減0萬元,增長(下降)-0.37%。

1.收入支出與預算對比分析。與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因。

(1)預、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。

(2)差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2.收入支出結構分析。

(1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。

(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。

3.支出按經濟分類科目分析。

(1)“三公”經費支出情況:2019年,“三公”經費完成2,377元,比上年增減-122,899元,增加下降-98.1%,增減變化的主要原因是:壓縮三公經費,此數據為機關接待,不包含項目支出中發(fā)生的接待開支。其中:因公出國(境)費完成0元,比上年增減0元,增加下降0%;公務接待費完成2,377元,比上年增減-122,899元,增加下降-98.1%,增減變化的主要原因是:壓縮三公經費,此數據為機關接待,不包含項目支出中發(fā)生的接待開支;公務用車購置及運行維護費完成0元,比上年增減0元,增加下降0%。

(2)會議費支出情況:2019年會議費完成0元,比上年增減-11,672元,增加下降-100%,增減變化的主要原因是:減少會議,壓縮開支。

(3)培訓費支出情況:2019年培訓費完成490元,比上年增減-2,870元,增加下降-85.42%,增減變化的主要原因是:本年度培訓項目減少。

(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

(5)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。

二、年末結轉和結余情況。

2019年,本單位年末結轉和結余資金115,211.73元,比上年增減-877,315.57元,增加下降-88.39%,增減變化的主要原因是:新政府會計支付改革,調整年初結轉結余。

根據資金性質其中:基本支出結轉115,211.73元,比上年增加減少115,211.73元,增減下降0%;項目支出結轉結余 0元,比上年增加減少-992,527.3元,增減下降0%。

根據資金來源劃分,其中:一般公共預算財政撥款75,211.73元,比上年增減-916,907.73元,增加下降-92.42%,增減變化的主要原因是:新政府會計支付改革,調整年初結轉結余;政府性基金預算財政撥款0元,比上年增減0元,增加下降0%。

三、其他重要事項

2019年,沒有政府性基金預算的的收入來源,故沒有政府性基金的預算支出。

2019年,我部未安排政府采購預算。

截止2018年12月30日,我單位共有電腦23臺,專用設備10臺等等,資產總價值22.02萬元。

第三部分 中共沅江市委宣傳部2019年度主要事業(yè)成效

1.組織市委理論學習中心組學習20次,開辦市委“學習課堂”22期,組織開展“解放思想、務實擔當,加快沅江高質量發(fā)展大討論活動”。建立“學習強國”管理組18個,認證學員20436人。

2.強化網絡空間綜合治理,及時引導網絡輿情,全年共監(jiān)測到網絡輿情293條,請示上級主管部門刪除不實輿情12條、關停媒體平臺4個,從嚴從快處置黃茅洲鎮(zhèn)群紅村殺人縱火事件等7起重大網絡輿情。撰寫輿情簡報10期,聯合公安部門依法查處網絡違法案件3起。

3.廣泛開展“戶幫戶親幫親互助脫貧奔小康”活動和“微心愿”征集活動,共幫扶特困戶1257戶,共捐贈愛心資金46萬余元。組織開展“道德模范”“最美志愿者”“身邊好人”“文明村鎮(zhèn)”等評選表彰活動。精心策劃“我們的節(jié)日”系列活動。全市現有注冊志愿者12萬余名,占城鎮(zhèn)常住人口的16%。全面開展新時代文明實踐中心建設工作,確定胭脂湖農民文聯等4家單位為我市第一批新時代文明實踐中心活動基地,市、鎮(zhèn)場街道、村(社區(qū))三級架構的建設基本完成。

4.全年在中央、省市主流媒體發(fā)稿1000余篇,其中國家級152篇、省級185篇、益陽級698篇。

5.策劃組織“歡樂瀟湘·幸福沅江·輝煌70年”八大群眾文化活動,開展 “我和我的祖國”群眾性主題宣傳教育活動。

6.嚴格復查全市所有印刷企業(yè)、出版物經營單位和電影院,對32家企業(yè)進行年檢。按照“六有”工作要求推進全市“掃黃打非”基層站點規(guī)范化標準化建設,認真開展 “清源”“凈網”“護苗”“秋風”“固邊”五大專項行動。全年查處違規(guī)網吧48家,收繳非法出版物400多冊(本)。


第四部分 中共沅江市委宣傳部2019年度部門決算等財務工作開展情況

(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況。

(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

(三)對部門(單位)決算管理及報表設計的意見建議。

(四)對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

第二部分注:收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財務分析指標(附后)。

第五部分 中共沅江市委宣傳部2019年度部門決算表

(見附表)

第六部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:2019年度中共沅江市委宣傳部部門決算公開表格

來源:沅江新聞網

編輯:redcloud

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