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中共沅江市委宣傳部2018年部門決算說明

編輯:redcloud 2019-09-02 11:50:04

第一部分

中共沅江市委宣傳部概況:中共沅江市委宣傳部是市委工作機關(guān),為正科級行政單位。市委宣傳部現(xiàn)有工作人員18人,行政編10人,事業(yè)編4人,工勤編1人,退休人員11人,社會聘用人員3名。

一、主要職能

中共沅江市委宣傳部系市委主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門,屬黨政機關(guān),部機關(guān)設(shè)辦公室、理論科、宣傳文藝科、文明辦、新聞科和網(wǎng)宣辦,主要職能職責(zé):

1.宣傳黨的路線、方針、政策。根據(jù)上級黨委宣傳部門和市委、市政府的部署,負責(zé)制定全市宣傳思想工作規(guī)劃和措施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各級黨委宣傳思想工作,負責(zé)做好調(diào)查研究和宣傳信息工作。及時掌握人民群眾的思想動態(tài),為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)。

2.負責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、督促各新聞單位遵守黨的宣傳紀(jì)律,把握輿論導(dǎo)向。從宏觀上指導(dǎo)和協(xié)調(diào)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理工作。歸口管理市廣播電視局、市文體廣新局、市文聯(lián)等單位,協(xié)助管理市新華書店。

3.負責(zé)指導(dǎo)全市的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作。組織全市黨員干部、職工群眾開展各種專題宣傳教育活動。做好市委中心組理論學(xué)習(xí)的服務(wù)工作。

4.和市委組織部共同抓好黨員教育工作,編審黨員教育材料。組織或指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)以及市直各單位經(jīng)常性的開展宣傳文化活動。

5.負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市的對外宣傳工作。歸口管理全市新聞事件的發(fā)布以及審批工作。對口協(xié)調(diào)接待媒體記者來沅采訪工作安排。承辦對外宣傳品的審批制作。歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作;

6.負責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各部門加強網(wǎng)絡(luò)服務(wù)管理;做好網(wǎng)上熱點敏感問題的輿論引導(dǎo);圍繞市委、市政府中心任務(wù),組織策劃網(wǎng)上重大宣傳活動;對涉沅網(wǎng)上輿情進行監(jiān)測、收集和研判,提出對策建議,監(jiān)促指導(dǎo)相關(guān)單位處置網(wǎng)絡(luò)輿情。

7.制訂全市精神文明建設(shè)建設(shè)規(guī)劃,并組織實施。做好省、市文明單位的上報、復(fù)核和本市文明單位的創(chuàng)建、評比工作。

8.負責(zé)全市新聞工作者和企事業(yè)單位政工干部職稱評聘的有關(guān)工作。負責(zé)全市政研會相關(guān)工作。

9.負責(zé)做好黨報黨刊的發(fā)行、導(dǎo)讀工作。

10.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共沅江市委宣傳部部門決算只有部機關(guān)本級決算。

第二部分 中共沅江市委宣傳部2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 中共沅江市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計663.27萬元,與2017年相比,收、支總計減少92萬元,減少12.12%。主要原因是第二屆洞庭湖生態(tài)文化旅游節(jié)相關(guān)宣傳費用統(tǒng)一經(jīng)過財評評估后,在市文體廣新局報銷。

二、收入決算情況說明

2018年收入564.69萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入545.34萬元,比上年增加16.54%。占本年總收入96.57%。其他收入19.35萬元,比上年減少91.24%。占本年總收入3.43%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計564.02萬元,其中:基本支出237.75萬元,占本年總支出42.15%。項目支出326.26萬元,占本年總支出57.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計643.92萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加110.16萬元,增長20.64%。主要原因是新增了新媒體建設(shè)開支和其他專項宣傳費用、群眾文化活動開支等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出544.71萬元,占本年支出合計的96.58%。與2017年度相比,比上年增加103萬元,增加23.4%。主要原因是:新增了新媒體建設(shè)開支和其他專項宣費用、群眾文化活動開支等。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出544.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出421.7萬元,占77.42%。文化體育與傳媒支出110萬元,占20.19%。住房保障支出13.01萬元,占2.39%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為269.93萬元,支出決算為544.71萬元,完成年初預(yù)算的201.8%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是在工作開展中工資進行了一次大幅度調(diào)資、新增了新媒體建設(shè)開支和其他專項宣費用、群眾文化活動開支等。其中:

按經(jīng)濟分類:工資福利支出197.91萬元,比上年增加41.75%。商品和服務(wù)支出34.76萬元,比上年增加296.71%。對個人和家庭的補助4.24萬元,比上年減少72.42%。項目支出307.8萬元,比上年增加10.85%。其中:商品和服務(wù)支出300.66萬元,比上年增加10.87%。其他資本性支出7.14萬元,比上年增加10.24%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

中共沅江市委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出236.91萬元。其中:

人員經(jīng)費202.15萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經(jīng)費34.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為12.53萬元,支出決算數(shù)為12.53萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費決算數(shù)為12.53萬元,占100%。公務(wù)接待51批次2237人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少2.67萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

經(jīng)濟性方面。2018年按照部門預(yù)算進行成本控制,單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,其中:公務(wù)接待費12.53萬元,全部控制在厲行節(jié)約指標(biāo)數(shù)內(nèi)。專項支出按財政部門下達的計劃實施,全年沒有項目超支。

效率性方面。努力提高新媒體管理規(guī)范化水平,完成了《沅江新聞網(wǎng)》、《沅江手機報》全面升級改版,創(chuàng)辦了《沅江發(fā)布》微信公眾號,傳播了沅江正能量,受到各部門及人民群眾的好評。

有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我部各項工作成效上,圍繞市委、市政府的中心工作,整合全市新媒體力量,大力宣傳國家、省、市政策及舉措,取得了很好的成效

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2018年部門支出在滿足了部機關(guān)各項工作的正常開展,確保了各項計劃和任務(wù)的完成。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2018年,新媒體建設(shè)項目資金20萬元。在專項資金組織管理上,我們嚴(yán)格按照國家和省市規(guī)定的項目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用,內(nèi)部實現(xiàn)了專項資金統(tǒng)一歸口管理,堅持??顚S?,量入為出的原則,使專用資金按規(guī)定的用途使用并達到預(yù)期目的,嚴(yán)禁截留、挪用和不合理支出。制訂完善財務(wù)審批制度、出差審批制度、專項資金使用制度等各項管理制度,項目資金使用情況接受財政、審計部門的監(jiān)督檢查,在項目實施過程中和項目完成后,定期或不定期對項目資金的使用進行監(jiān)督檢查,厲行節(jié)儉,強化監(jiān)管,確保專項資金管理規(guī)范,促進項目順利實施。

我們的3個新媒體由市委宣傳部直接負責(zé)管理和日常運行,具體由新聞科、網(wǎng)宣辦8名工作人員完成。依托湖南紅網(wǎng)的技術(shù)和力量,沅江新聞網(wǎng)(紅網(wǎng)沅江分站)于2012年11月上線運行,是沅江唯一的新聞發(fā)布網(wǎng)站。沅江手機報于2012年12月開通,是我市和掌上紅網(wǎng)共同開發(fā)的一份圖文并茂的“電子黨報”,目前有6萬用戶。“沅江發(fā)布”微信公眾號創(chuàng)辦于2016年11月,是沅江市委市政府唯一官方微信平臺,關(guān)注數(shù)已達5萬,權(quán)威性和認可度極高。2016年來,我們按照以沅江新聞網(wǎng)為核心,以沅江手機報、沅江發(fā)布為兩翼的“一核兩翼”模式探索發(fā)展新媒體,取得了一定成績,也積累了一些經(jīng)驗,3個新媒體發(fā)展形勢良好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況

2018年中共沅江市委宣傳部機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算34.76萬元。比2017年增加25.99萬元。主要原因是:

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_

第五部分 附件

附件:2018年度中共沅江市委宣傳部部門決算公開表格

編輯:redcloud

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